方山县经济和信息化局2018年度部门决算
来源: 方山县财政局 发布时间: 2019-09-26 09:50
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:
(1)贯彻执行国家、省、市经济和信息化以及中小企业工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草我县经济和信息化规章草案和相关政策并组织实施。
(2)提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决全县新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业信息产业及中小企业的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
(3)制定并组织实施全县工业、信息产业以及中小企业和城镇集体企业的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(4)监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业、信息产业应急管理和产业安全等有关工作;负责紧急状态下重要杨资生产组织工作;负责经济运行中的多种交通运输方式的综合协调;负责电力运行协调工作。
(5)提出工业、产业及中小企业信患化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家、省、市对口部门及县级用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见并组织实施;按县人民政府规定权限,审批、核准企业(不合煤炭企业)技术改造类固定资产投资项目并组织实施。
(6)拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策并组织实施,指导工业、信息产业的技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全县有关国家、省科技重大专项,推进相关科研成果产业化。
(7)承担全县原材料、装备制造、消费品工业和电力行业管理工作。
(8)负责全县节能降耗综合协调工作,拟定年度工作计划并推动实施。负责全县节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全县工业和信息化领域节能工作。
(9)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展。参与拟定全社会资源综合利用、清洁生产促进规划,负责全县工业和信息化领域的资源综合利用、清洁生产工作,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(10)分析、监测煤电油气运的供需态势和市场状况,负责产运需平衡衔接和日常调节,统等协调全县煤电油气运保障工作;承担重大突发性事件状态下的紧急调度和综合协调;组织建立并调用煤电油气应急储备。
(11)推进工业和通信业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
(12)统筹推进全县信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(13)指导全县软件业发展;拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准。
(14)承担全县网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督全县政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的有关重要事项。
(15)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责吕梁大武生态工业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
(16)根据县人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业(不合金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(17)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,逼过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(18)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(19)通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(20)按照有关规定,代表县人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。
(21)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(22)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
(23)负责企业国有资产基础管理,贯彻国家、省国有资产管理的有关法规和规章,制定有关制度,依法对县国有企业国有资产管理工作进行指导和监督,指导国有企业的法律顾问工作。
(24)贯彻执行国家国内外贸易、投资促进和国际经济合作的发展战略、方针、政策;起草我县国内外贸易、对外援助,对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法。
(25)负责推进流通产业结构调整;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展;提出促进商贸企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(26)拟定全县贸易发展规划,促进城乡市场发展;研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(27)承担牵头协调整顿和规划市场经济秩序工作的责任;拟定规范市场运行、流通秩序的政策;推动商务领域信用建设;指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(28)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通监督管理。
(29)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;拟定促进外贸增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
(30)贯彻执行国家对外技术贸易、出口营制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作。
(31)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(32)拟定外商投资政策;负责申报外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导和管理全县招商引资、投资促进及进出口工作;组织全县“三资”企业的联合年检工作。
(33)贯彻执行国家和省市产业政策,研究拟定全县中小企业的发展战略,指导和推进中小企业产业结构的调整;指导全县农副产品加工业的发展;指导全县中小企业发展建设。
(34)配合有关部门做好全县中小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作。
(35)研究制定全县城镇集体经济的发展战略;编制行业中长期发展规划,并组织实施:指导金县城镇集体企业的改革与发展。
(36)指导和监督全县城镇集体企业资产的运营,维护联社资产的完整,实现联社资产保值增值。
(37)承办县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况:
本单位内设机构4个,分别是:办公室、商务股、节能股、综合股。。
二、部门决算单位构成
方山县经济和信息化局的2018年决算由本单位决算构成。
三、2018年度部门决算收支增减变化情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况
1、收入总计36992225.48元,比上年增加15.67%,增加5010471.30元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入9032225.48元。
(2)政府性基金收入0元。
(3)事业收入0元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0元,为取得的除上述收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(7)上年结转和结余27960000元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、支出总计36992225.48元,比上年增加15.67%,增加5010471.30元,包括:
(1)基本支出3732725.48元,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1668241元,对个人和家庭的补助支出1582484.48元,商品和服务支出482000元。
(2)项目支出33259500元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)经营支出0元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(4)对附属单位补助支出0元,主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(5)结余分配0元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(6)政府性基金支出0元。
(7)年末结转和结余0元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度公共预算财政拨款支出9032225.48元,比上年增加124.67%,增加5011979.30元,其中:基本支出3732725.48元,项目支出33259500元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
四、机关运行经费执行情况说明
2018年本单位机关运行经费482000元,其中:办公费121662.28元,邮电费660元,差旅费55690元,培训费0元,会议费0元,劳务费10000元,福利费0元,日常维修费73000元,专用材料及一般设备购置费0元,办公用房水费4000元,电费32619.32元,办公用房取暖费55188.40元,办公用房物业管理费45000元,公务用车运行维护费40000元以及其他交通费用44180元。
五、政府采购执行情况说明
2018年本单位政府采购为0。
六、名词解释
1、基本支出,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。
七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2018年度公共预算财政拨款安排经济和信息化局的“三公经费”支出40000元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费40000元,公务接待费0元。
2018年“三公经费”实际支出40000元,其中:公务用车购置及运行维护费40000元。
1、因公出国(境)费比上年同比无增减;
2、公务用车购置及运行维护费比上年增加了40000,同比增长100%;
3、公务接待费比上年同比无增减。
八、国有资产占用情况
1、车辆情况
截至2018年12月31日,我部门共有车辆1辆,包括公务用车制度改革后,行政单位核定保留的1辆和事业单位汽车0辆。本部门价值50元以上大型设备共有0台,100万元以上的大型设备共有0台。
2、房屋情况
本单位账面无房屋面积。
九、单位绩效评价工作情况
根据财政预算管理要求,我们进一步完善了内部控制制度,对2018年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。
十、2018年本单位无重大项目
晋公网安备14112802000104